Faktúra č. 24023

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24023
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za výmenu tonera
  • Dátum doručenia: 16.10.2023
  • Celková hodnota: 8,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 120/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
120/2023 Objednávame si u Vás výmenu tonera Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 8,40 € 09.10.2023 16.10.2023 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť