08023 |
Faktúra za knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
eot s.r.o. |
47999021 |
|
30,80 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08123 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
36418404 |
|
44,11 € |
25.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08223 |
Faktúra za predplatné časopisu "Téma" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
37,50 € |
25.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09823 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
103,21 € |
10.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09923 |
Faktúra za ročnú servisnú prehliadku kotlov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
236,28 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09323 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
238,89 € |
10.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09223 |
Faktúra za inzerciu v Bardejovských novostiach |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Miron Kantuľak - PONET press |
17277515 |
|
52,80 € |
10.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09723 |
Faktúra za telekomunikačné služby 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09623 |
Faktúra za VUC NET |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09523 |
Faktúra z hovorné mobil 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09423 |
Faktúra za internet 05/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
151,26 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08923 |
Faktúra za upratovcie práce 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Beáta Dobšovičová - BeDe |
53682670 |
|
630,50 € |
03.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08823 |
Faktúra za programátorské práce |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
WAME s.r.o. |
47394625 |
|
54,00 € |
03.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08723 |
Faktúra za MVS služby |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
11,50 € |
02.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09123 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
GRADA Slovakia, s.r.o. |
31346103 |
|
107,02 € |
09.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
08623 |
Faktúra za elektornické stravné lístky |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
DOXX - Stravné listky s.r.o. |
36391000 |
|
984,00 € |
28.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
09023 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 05/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 651,00 € |
03.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10523 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
136,54 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10823 |
Faktúra za predplatné "MY Prešov" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
45,00 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10023 |
Faktúra za výmenu pneumatík služobného auta |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Peter Žiak - MP PNEU |
37579509 |
|
43,00 € |
29.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
11123 |
Faktúra za nákup XLR kábel |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ivan Reviľak - EXMUSIC |
33967008 |
|
40,00 € |
30.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
11023 |
Faktúra za nákup materiálu na estetizáciu v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
30,00 € |
30.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10623 |
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
31,71 € |
24.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10723 |
Faktúra za realizáciu kurzu virtuálnej výučby Univerzity tretieho veku - Arménie blízká i vzdálená |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Česká zemědělská univerzita v Praze |
60460709 |
|
476,67 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10423 |
Faktúra za ročnú odbornú prehliadku a skúšku EPS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
RIMI-Security Bardejov s.r.o. |
31731643 |
|
360,00 € |
19.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10223 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
46,01 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10123 |
Daň z nehnuteľností |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
742,39 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
10323 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 04/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
379,30 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
12123 |
Faktúra za realizíáciu remenselných dielni v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Igor Hedvigi |
51031655 |
|
300,00 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
12023 |
Faktúra za workshop a premietanie pre deti Tresky plesky, v rámci projektu "Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr.art. Monika Lošťáková |
50131460 |
|
200,00 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |