Faktúra č. 10223

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 10223
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 17.05.2023
  • Celková hodnota: 46,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 053/2023
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/2023 Objednávame si u Vás nákup tonerov Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 46,01 € 10.05.2023 17.05.2023 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť