Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
06324 Faktúra za nákup tonerov Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 40,01 € 21.03.2024 03.04.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
07724 Faktúra za nákup tonerov do tlačiarne Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 28,01 € 11.04.2024 04.05.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
09224 Faktúra za nákup tonerov do tlačiarne Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 465,98 € 24.04.2024 07.05.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01124 Faktúra za predplatné - Slovo na rok 2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 PETRA n.o. 37886622 44,40 € 18.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
05224 Faktúra za servisnú prehliadku STK a EK služobného motorového vozidla Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 408,48 € 08.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
03324 Faktúra za knihy Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 preskoly.sk s.r.o. 51692881 76,60 € 15.02.2024 23.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
09624 Faktúra za nákup kníh Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 preskoly.sk s.r.o. 51692881 116,19 € 25.04.2024 07.05.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
09124 Faktúra za ročnú odbornú prehliadku a skúšku Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 RIMI-Security Bardejov s.r.o. 31731643 360,00 € 23.04.2024 07.05.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00724 Faktúra za servis vchodových dverí Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 SEBA trade, s. r. o. 50801121 25,00 € 12.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
07324 Faktúra za pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov - Balík Porada Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 10.04.2024 04.05.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
34323 Faktúra za VUC NET 12/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
34223 Faktúra za telekomunikačné služby 12/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,08 € 10.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
34123 Faktúra za hovorné + mobil Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 429,02 € 10.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02524 Faktúra za telekomunikačné služby 01/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,92 € 13.02.2024 23.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02424 Faktúra za VUC NET 01/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 13.02.2024 23.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02324 Faktúra za hovorné mobilom 01/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 13.02.2024 23.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
04924 Faktúra za VUC NET 02/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
05024 Faktúra za hovorné mobilom 02/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 07.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
05124 Faktúra za telekomunikačné služby 02/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,60 € 07.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
07424 Faktúra za hovorné mobilom 03/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 22,80 € 10.04.2024 04.05.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
07524 Faktúra za VUC NET 03/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 04.05.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
07624 Faktúra za telekomunikačné služby 03/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovak Telecom, a.s. 35763469 31,48 € 10.04.2024 04.05.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00624 Faktúra za internet 01/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 151,26 € 12.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
02624 Faktúra za internet 02/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 151,26 € 13.02.2024 23.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
05624 Faktúra za internet 3/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 151,26 € 11.03.2024 27.03.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
07824 Faktúra za internet 04/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovanet, a.s. 35954612 151,26 € 11.04.2024 04.05.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01224 Faktúra za dodávku plynu 1/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 469,00 € 24.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
01024 Preddavky za EE 2/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 269,00 € 15.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
34423 Faktúra za dodávku elektrickej energie 12/2023 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 442,10 € 15.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
00924 Preddavky za EE 1/2024 Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 269,00 € 15.01.2024 16.02.2024 Bc. Mária Jaržabeková Faktúra
« 1 2 3 4 »