Faktúra č. 07724

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 07724
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup tonerov do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 11.04.2024
  • Celková hodnota: 28,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 041/2024
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
041/2024 Objednávame si u Vás tonery Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 28,01 € 04.04.2024 12.04.2024 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť