091/2023 |
Objednávame si u Vás submodul SIP2 pre KIS DAWINCI |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 908,00 € |
28.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
17923 |
Faktúra za nákup kancelárskeho a hygienického materiálu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
763,70 € |
28.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
089/2023 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
406,05 € |
26.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
087/2023 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
MVDr. Jozef Berec - IKS |
34995706 |
|
763,70 € |
26.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
088/2023 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
99,19 € |
26.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
17323 |
Faktúra za nákup elektroinštalačného materiálu |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
120,62 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17223 |
Faktúra za materiál na tvorivé dielne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ján PETRIŠÁK |
37120921 |
|
20,10 € |
24.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
17023 |
Faktúra za služby MVS |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE |
00164631 |
|
21,30 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
086/2023 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
120,62 € |
18.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
16823 |
Faktúra za tvorivú dielňu Knihorožka |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Mgr. Jana Macková - KNIHOROžKA |
51365529 |
|
100,00 € |
18.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
085/2023 |
Objednávame si u Vás materiál na tvorivé dielne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ján PETRIŠÁK |
37120921 |
|
20,10 € |
17.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
16723 |
Faktúra za hudobné vystúpenie Skyvy na poetickom večeri s názvom Chleboslovie |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
HSU s. r. o. |
52994384 |
|
400,00 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16523 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
2 203,09 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
090/2023 |
Objednávame si u Vás farbu do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
11,20 € |
13.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
16623 |
Faktúra za "Obstaranie technického a technologického vybavenia" pre projekt "Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestorov knižnice", kód projektu: 302071BQL7 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Scholmobile, s.r.o. |
52045331 |
|
26 062,08 € |
13.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16323 |
Faktúra za periodickú kontrolu hasiacich prístrojov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
360,72 € |
12.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
081/2023 |
Objednávame si u Vás tonery |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
82,00 € |
11.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
16123 |
Faktúra za servisné práce za obdobie III. štvrťrok |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
15923 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
82,00 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
16023 |
Faktúra za dodávku elektrickej energie 06/2023 |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
234,30 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |