Faktúra č. 15923

Obstarávateľ
  • Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
  • IČO: 37781570
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 15923
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 11.07.2023
  • Celková hodnota: 82,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 081/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
081/2023 Objednávame si u Vás tonery Okresná knižnica Dávida Gutgesela 37781570 Patrik Cubjak - TAI 40297128 82,00 € 11.07.2023 11.07.2023 Mgr. Iveta Michalková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť