Faktúra č. 0003/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0003/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup sušičky ELECTROLUX TD 6-20.
  • Dátum doručenia: 05.06.2019
  • Celková hodnota: 5 809,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 030/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
030/2019 Objednávame bubnový sušiš bielizne Electrolux TD6-20 vrátane dodávky, inštalácie, zaškolenia obsluhy podľa cenovej ponuky č. 20190225 zo dňa 25.2.2019 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELS Slovakia,s.r.o. 35801387 5 809,20 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť