Faktúra č. DFB/25/0180

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská knižnica v Humennom
  • IČO: 37781464
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0180
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 23.09.2025
  • Celková hodnota: 299,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 98/2025
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
98/2025 Objednávame si u Vás tonery Canon CRG - 4 ks v predpokladanej hodnote 299,58 EUR. Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MV COMP, s.r.o. 36498670 0,00 € 16.09.2025 25.09.2025 Objednávka
Tlačiť