Faktúra č. DFB/19/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská knižnica v Humennom
  • IČO: 37781464
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery a kazety do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 22.03.2019
  • Celková hodnota: 486,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 32/2019
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
32/2019 Objednávame si u Vás tonery a kazety do tlačiarní v hodnote 486,08 eur Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 KRIDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 20.03.2019 27.03.2019 Objednávka
Tlačiť