Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFK/23/0001 Elektroinštalačné práce v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 BBF elektro s.r.o. 36177245 61 991,98 € 18.10.2023 27.11.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFK/23/0002 Elektroinštalačné práce v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 BBF elektro s.r.o. 36177245 52 308,56 € 04.12.2023 19.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFK/23/0003 Výmena a dodanie podlahovej krytiny knižnice v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 František Nemec STAVREM s.r.o. 50367447 51 070,93 € 19.12.2023 27.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0273 Oprava prasklín a maľby stien po zemetrasení Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 VHP, spol. s r.o. 36509205 25 484,70 € 19.12.2023 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFK/23/0004 Vyvolané stavebné práce spojené s rekonštruciou elektroinštalácie ako nepredvídané výdavky v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 VHP, spol. s r.o. 36509205 19 801,70 € 19.12.2023 28.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0037 Teplo za 02/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 8 419,87 € 13.03.2023 22.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0025 Teplo za 01/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 8 323,86 € 17.02.2023 27.02.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0065 Teplo za 03/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 6 506,95 € 13.04.2023 26.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFK/23/0005 Výmena a dodanie podlahovej krytiny knižnice - nepredvídané výdavky v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 František Nemec STAVREM s.r.o. 50367447 5 997,42 € 19.12.2023 28.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0083 Teplo za 04/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 4 640,49 € 11.05.2023 24.05.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0266 Teplo za 11/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 3 665,52 € 14.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0277 Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) - vyúčtovacia faktúra Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenská pošta,a.s. 36631124 2 309,09 € 28.12.2023 04.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0097 ES karty 06/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 861,50 € 02.06.2023 08.06.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0032 Ročný poplatok za hostin a prevádzku AKIS DAWINCI Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SVOP, spol. s r.o. 30775264 1 858,80 € 07.03.2023 22.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0222 Zar. a vyb. hyg.štandardov a predch.ochoreniu COVID 19 v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 PROMOS s.r.o. 34130730 1 824,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0239 Teplo za 10/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 1 683,46 € 21.11.2023 24.11.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0187 ES karty 10/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 679,00 € 02.10.2023 09.10.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0124 ES karty 07/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 606,00 € 03.07.2023 07.07.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0226 ES karty 11/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 591,40 € 02.11.2023 08.11.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0142 ES karty 08/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 460,00 € 01.08.2023 08.08.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0250 ES karty 12/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 460,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0030 ES karty 03/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 392,30 € 01.03.2023 07.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0001 ES karty 01/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 341,30 € 02.01.2023 13.01.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0018 ES karty 02/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 290,30 € 01.02.2023 07.02.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0213 Knihy VUC 6000 € Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Mgr. Igor FEJKO 45444544 1 209,44 € 19.10.2023 25.10.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0077 ES karty 05/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 111,80 € 02.05.2023 10.05.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0159 ES karty 09/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 043,90 € 04.09.2023 07.09.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0110 Vodné a stočné za 12/2022 - 06/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. 36570460 1 038,36 € 22.06.2023 28.06.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0138 Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu a verejného obstarávania pre projekt "Zdravšia knižnica budúcnosti"-na Základe zmluvy o poskytnutí služieb č.7/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 1 000,00 € 21.07.2023 26.07.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0050 ES karty 04/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 999,60 € 03.04.2023 06.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »