Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0058 Sninské noviny 2024 (1/2-13) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Michal Fečík-PRESS 37007262 3,15 € 27.03.2024 03.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0041 Hovorné za 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 3,98 € 04.03.2024 20.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0003 Hovorné za 12/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 3,98 € 08.01.2024 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0065 Hovorné za 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 3,98 € 02.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0024 Hovorné za 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 3,98 € 06.02.2024 20.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0039 Prenájom rohoží za obdobie od 29.01.2024 - 25.02.2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 9,46 € 29.02.2024 13.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0002 Prenájom rohoží za obdobie od 04.12.2023 - 31.12.2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 16,04 € 08.01.2024 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0021 Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2024 - 28.01.2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 17,28 € 01.02.2024 17.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0064 Prenájom rohoží za obdobie od 26.02.2024 - 24.03.2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 25,10 € 02.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0075 MAGMA HCM - nové verzie 2.Q 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 20.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0009 MAGMA HCM - nové verzie 1.Q 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2024 23.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0004 Zverejňovanie r. 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 08.01.2024 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0011 Finančný spravodajca rok 2023 - doplatok Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. 31592503 32,03 € 12.01.2024 23.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0014 Slovenské pohľady a Kultúra slova na r. 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MATICA SLOVENSKA 00179027 33,00 € 24.01.2024 26.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0017 Offline videoseminár Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 35,00 € 26.01.2024 02.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0084 Offline videoseminár Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 35,00 € 22.04.2024 26.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0062 Revízia výťahu za 1.Q/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Jozef Karandušovský 14297396 36,70 € 02.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0038 Mobil za 02/2024 - 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Orange Slovensko, a. s. 35697270 44,98 € 26.02.2024 13.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0063 Mobil za 03/2024 - 04/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Orange Slovensko, a. s. 35697270 45,04 € 02.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0019 Mobil za 01/2024 - 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Orange Slovensko, a. s. 35697270 47,21 € 26.01.2024 02.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0083 Ubytovanie v rámci projektu "Knihovanie"- S.Uriková Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Anna Volochová - ASTON 34570900 48,00 € 22.04.2024 26.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0086 MY Prešov 76/2024 - 72/2025 - vyúčtovacia faktúra Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 PETIT PRESS, a.s. 35790253 50,00 € 22.04.2024 23.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0070 Telefóny za 03/2024 a internet za 04/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 51,71 € 10.04.2024 16.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0028 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 I.M.I. Imrich Hajik 32704861 52,47 € 12.02.2024 17.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0029 Telefóny za 01/2024 a internet za 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 52,68 € 12.02.2024 20.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0001 Telefóny za 12/2023 a internet za 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 52,78 € 03.01.2024 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0056 Kontrola EZS 1.Q Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING 44939141 54,00 € 20.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0045 Telefóny za 02/2024 a internet za 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 54,01 € 11.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0027 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. 17311462 55,67 € 12.02.2024 17.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0049 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. 17311462 58,30 € 14.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
1 2 3 »