Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0004 Zverejňovanie r. 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 08.01.2024 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0013 Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu a verejného obstarávania pre projekt "Zdravšia knižnica budúcnosti"-na Základe zmluvy o poskytnutí služieb č.7/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 1 000,00 € 18.01.2024 26.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0047 Za podujatie "Rocková poézia na cestách" v rámci projektu "Knihovanie" - Martin Sarvaš Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Zväz autorov a interpretov populárnej hudby, Jakubovo nám. 15 45759448 70,00 € 14.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0052 Vývoz odpadu 2024-12x (1.1.-31.12.2024) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Technické služby mesta Humenné 00186155 324,72 € 15.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0054 Vyúčtovacia faktúra - Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenská pošta,a.s. 36631124 193,55 € 19.03.2024 20.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0068 Výkon TPO, BOZP za 1.Q/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Zdenka Katanova 37369083 154,80 € 03.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0069 VUC NET 04/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.04.2024 16.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0044 VUC NET 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 11.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0035 VUC NET 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 19.02.2024 27.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0006 VUC NET 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.01.2024 23.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0018 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - vyúčt. faktúra Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. 31592503 228,00 € 26.01.2024 26.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0080 Úhrada členského príspevku SAK - rok 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slov.asociacia.kniznic 30845181 120,00 € 19.04.2024 26.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0082 Ubytovanie v rámci projektu "Viem, rozumiem"- P.Lacko, J.Vrábel Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Anna Volochová - ASTON 34570900 96,00 € 22.04.2024 26.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0083 Ubytovanie v rámci projektu "Knihovanie"- S.Uriková Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Anna Volochová - ASTON 34570900 48,00 € 22.04.2024 26.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0032 Ubytovanie - Viem, rozumiem v rámci projektu Humenné mesto kultúry 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MURGES s.r.o. 46787798 88,00 € 16.02.2024 27.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0010 Teplo za 12/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 4 074,68 € 12.01.2024 23.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0076 Teplo za 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 3 485,56 € 15.04.2024 26.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0051 Teplo za 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 3 998,55 € 14.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0033 Teplo za 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 5 327,48 € 19.02.2024 27.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0001 Telefóny za 12/2023 a internet za 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 52,78 € 03.01.2024 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0070 Telefóny za 03/2024 a internet za 04/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 51,71 € 10.04.2024 16.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0045 Telefóny za 02/2024 a internet za 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 54,01 € 11.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0029 Telefóny za 01/2024 a internet za 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 52,68 € 12.02.2024 20.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0058 Sninské noviny 2024 (1/2-13) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Michal Fečík-PRESS 37007262 3,15 € 27.03.2024 03.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0099 Služby MVS Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Štátna vedecká knižnica 35987006 2,80 € 03.05.2024 14.05.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0014 Slovenské pohľady a Kultúra slova na r. 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MATICA SLOVENSKA 00179027 33,00 € 24.01.2024 26.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0015 Školenie iSPIN : Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 22.01.2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 02.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0042 Ročný poplatok za hostin a prevádzku AKIS DAWINCI Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SVOP, spol. s r.o. 30775264 1 858,80 € 04.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0062 Revízia výťahu za 1.Q/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Jozef Karandušovský 14297396 36,70 € 02.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0039 Prenájom rohoží za obdobie od 29.01.2024 - 25.02.2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 9,46 € 29.02.2024 13.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
1 2 3 4 »