Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0226 Zvýhodnený balík - predplatné časopisu "Príbehy 20. storočia" 2021 a 2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 POST BELLUM SK 42218012 49,00 € 06.09.2022 09.09.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0008 Zverejňovanie r. 2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 17.01.2022 28.01.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0351 Zdravie + Zdravie Špeciál 2023-2024 - vyúčtovacia fkt Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 News and Media Holding a.s. 47256281 70,70 € 27.12.2022 28.12.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0348 Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu a verejného obstarávania pre projekt "Zdravšia knižnica budúcnosti"-na Základe zmluvy o poskytnutí služieb č.7/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 1 500,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0064 Vývoz odpadu 2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Technicke sluzby 00186155 178,20 € 17.03.2022 24.03.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0361 Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Energie2, a.s. 46113177 436,10 € 31.12.2022 14.01.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0321 Vyúčtovanie spotreby elektriny 11/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Energie2, a.s. 46113177 428,50 € 06.12.2022 13.12.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0293 Vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Energie2, a.s. 46113177 328,45 € 09.11.2022 24.11.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0263 Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Energie2, a.s. 46113177 306,46 € 07.10.2022 22.10.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0228 Vyúčtovanie spotreby elektriny 08/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Energie2, a.s. 46113177 260,76 € 08.09.2022 15.09.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0208 Vyúčtovanie spotreby elektriny 07/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Energie2, a.s. 46113177 262,70 € 08.08.2022 13.08.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0186 Vyúčtovanie spotreby elektriny 06/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Energie2, a.s. 46113177 301,37 € 06.07.2022 19.07.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0148 Vyúčtovanie spotreby elektriny 05/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Energie2, a.s. 46113177 339,70 € 10.06.2022 28.06.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0118 Vyúčtovanie spotreby elektriny 04/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Energie2, a.s. 46113177 400,79 € 09.05.2022 27.05.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0091 Vyúčtovanie spotreby elektriny 03/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Energie2, a.s. 46113177 478,30 € 07.04.2022 21.04.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0056 Vyúčtovanie spotreby elektriny 02/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Energie2, a.s. 46113177 472,37 € 10.03.2022 28.03.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0025 Vyúčtovanie elektriny 2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Energie2, a.s. 46113177 466,06 € 08.02.2022 01.03.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0332 Vyúčtovacia faktúra k DZ fa č.26/2022 - Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie"- podsedáky 12 ks Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Pymasell s.r.o. 07565879 121,20 € 13.12.2022 14.12.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0272 Vyúčtovacia faktúra k DZ fa č.18/2022 - Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie"- podsedáky 20 ks Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 PackWay s.r.o. 25629662 309,80 € 19.10.2022 22.10.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0242 Vyúčtovacia faktúra k DZ fa č.17/2022 I- nteriérové vybavenie FPU "Peknočítanie"-stoly 3ks a stoličky 12 ks Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 JAKS s.r.o. 50734245 440,50 € 26.09.2022 27.09.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0350 Vysavač Kärcher 27/1 MEADV Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 NAY a.s. 35739487 299,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0169 Výroba a tlač brožúry " Literárne talenty " Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Peter Lenarčič - LK dizajn 48154695 420,00 € 27.06.2022 01.07.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0344 Výkon TPO, BOZP za 4.Q/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Zdenka Katanova 37369083 143,71 € 20.12.2022 23.12.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0245 Výkon TPO, BOZP za 3.Q/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Zdenka Katanova 37369083 143,71 € 28.09.2022 04.10.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0183 Výkon TPO, BOZP za 2.Q/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Zdenka Katanova 37369083 143,71 € 01.07.2022 08.07.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0074 Výkon TPO, BOZP za 1.Q/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Zdenka Katanova 37369083 143,71 € 25.03.2022 31.03.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0327 VUC NET 12/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.12.2022 14.12.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0292 VUC NET 11/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.11.2022 15.11.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0261 VUC NET 10/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.10.2022 15.10.2022 Oľga Halušková Faktúra
DFB/22/0227 VUC NET 09/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.09.2022 15.09.2022 Oľga Halušková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »