Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0005 ES karty 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 730,10 € 08.01.2024 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0003 Hovorné za 12/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 3,98 € 08.01.2024 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0001 Telefóny za 12/2023 a internet za 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 52,78 € 03.01.2024 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0004 Zverejňovanie r. 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 08.01.2024 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0002 Prenájom rohoží za obdobie od 04.12.2023 - 31.12.2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 16,04 € 08.01.2024 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0009 MAGMA HCM - nové verzie 1.Q 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2024 23.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0006 VUC NET 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.01.2024 23.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0010 Teplo za 12/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 4 074,68 € 12.01.2024 23.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0008 iSPIN servisné práce za 1.Q/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 23.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0007 ISPIN RAP za rok 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 12.01.2024 23.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0011 Finančný spravodajca rok 2023 - doplatok Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. 31592503 32,03 € 12.01.2024 23.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0012 Elektrina za 12/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 349,66 € 18.01.2024 26.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0013 Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu a verejného obstarávania pre projekt "Zdravšia knižnica budúcnosti"-na Základe zmluvy o poskytnutí služieb č.7/2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 1 000,00 € 18.01.2024 26.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0014 Slovenské pohľady a Kultúra slova na r. 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MATICA SLOVENSKA 00179027 33,00 € 24.01.2024 26.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0018 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - vyúčt. faktúra Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. 31592503 228,00 € 26.01.2024 26.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0017 Offline videoseminár Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 35,00 € 26.01.2024 02.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0015 Školenie iSPIN : Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 22.01.2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 02.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0016 Kancelársky materiál drobný Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 88,30 € 25.01.2024 02.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0020 Katolícke noviny na r. 2024 (1-52) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Spolok sv.Vojtecha 31434541 66,30 € 26.01.2024 02.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0019 Mobil za 01/2024 - 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Orange Slovensko, a. s. 35697270 47,21 € 26.01.2024 02.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0022 ES karty 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 722,80 € 06.02.2024 17.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0028 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 I.M.I. Imrich Hajik 32704861 52,47 € 12.02.2024 17.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0030 Koberec Victoria 1,2x1,7 m 4 ks Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 95,62 € 13.02.2024 17.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0021 Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2024 - 28.01.2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 17,28 € 01.02.2024 17.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0027 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. 17311462 55,67 € 12.02.2024 17.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0023 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 IKAR, a.s. 00678856 513,70 € 06.02.2024 17.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0024 Hovorné za 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 3,98 € 06.02.2024 20.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0026 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 17337879 500,41 € 12.02.2024 20.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0029 Telefóny za 01/2024 a internet za 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 52,68 € 12.02.2024 20.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0025 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing.Ivan Lazík 43379991 317,79 € 12.02.2024 20.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
1 2 3 »