DFB/24/0014 |
Slovenské pohľady a Kultúra slova na r. 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MATICA SLOVENSKA |
00179027 |
|
33,00 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
Vývoz odpadu 2024-12x (1.1.-31.12.2024) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
324,72 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
Balík Porada 8.-9.4.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0015 |
Školenie iSPIN : Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 22.01.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0004 |
Zverejňovanie r. 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0008 |
iSPIN servisné práce za 1.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0007 |
ISPIN RAP za rok 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
iSPIN servisné práce za 2.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
587,18 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
497,72 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0023 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
513,70 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
Revízia výťahu za 1.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
36,70 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
58,30 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0027 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
55,67 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
382,25 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
500,41 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
Ročný poplatok za hostin a prevádzku AKIS DAWINCI |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 858,80 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0080 |
Úhrada členského príspevku SAK - rok 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slov.asociacia.kniznic |
30845181 |
|
120,00 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
Katolícke noviny na r. 2024 (1-52) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Spolok sv.Vojtecha |
31434541 |
|
66,30 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
Finančný spravodajca rok 2023 - doplatok |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
32,03 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0018 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - vyúčt. faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
228,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
Teplo za 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 327,48 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
Teplo za 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 998,55 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0010 |
Teplo za 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 074,68 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0076 |
Teplo za 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 485,56 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
Odmena lektorom - Viem, rozumiem v rámci projektu Humenné mesto kultúry 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská debatná asociácia |
31801480 |
|
1 000,00 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0016 |
Kancelársky materiál drobný |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
88,30 € |
25.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0028 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
52,47 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
130,36 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
197,97 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |