DFB/23/0063 |
Prednáška spojená s diskusiou ku knihe NAHLAS FPU "Svoj príbeh rozpráva 5" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ženské kruhy |
42286905 |
|
200,00 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0059 |
Výkon TPO, BOZP za 1.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
150,84 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
Výkon TPO, BOZP za 2.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
150,84 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0188 |
Výkon TPO, BOZP za 3.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
150,84 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0278 |
Výkon TPO, BOZP za 4.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
150,84 € |
29.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0056 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
113,32 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0075 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
71,24 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0117 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
174,85 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0150 |
Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
66,69 € |
15.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0220 |
Knihy VUC 6000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
251,35 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0229 |
Knihy VUC 6000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
168,41 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0110 |
Vodné a stočné za 12/2022 - 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
1 038,36 € |
22.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0271 |
Vodné a stočné za 21.06.2023-14.12.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
977,50 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFK/23/0004 |
Vyvolané stavebné práce spojené s rekonštruciou elektroinštalácie ako nepredvídané výdavky v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
VHP, spol. s r.o. |
36509205 |
|
19 801,70 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0273 |
Oprava prasklín a maľby stien po zemetrasení |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
VHP, spol. s r.o. |
36509205 |
|
25 484,70 € |
19.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0001 |
ES karty 01/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 341,30 € |
02.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0018 |
ES karty 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 290,30 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0030 |
ES karty 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 392,30 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0050 |
ES karty 04/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
999,60 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0077 |
ES karty 05/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 111,80 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0097 |
ES karty 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 861,50 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0124 |
ES karty 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 606,00 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0142 |
ES karty 08/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 460,00 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0159 |
ES karty 09/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 043,90 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0187 |
ES karty 10/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 679,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0226 |
ES karty 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 591,40 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0257 |
ES karty 12/2023 - navýšenie kreditu |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,50 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0250 |
ES karty 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 460,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0256 |
ES karty 12/2023 - zníženie kreditu |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-7,80 € |
06.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0038 |
Vývoz odpadu 2023 (1.1.-31.12.2023 12x) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
324,72 € |
17.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |