DFB/21/0298 |
MAGMA - systemová podpora 4.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0297 |
Prenájom rohoží za obdobie od 08.11.2021 do 05.12.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
6,62 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0301 |
Vodné a stočné za 06/2021 - 12/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
864,29 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0302 |
PC Lenovo |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
670,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0300 |
Moderovanie Literárnych večerov v rámci projektu "Keď sa začítame 3" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
780,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0299 |
Vykon TPO, BOZP za 4.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
143,71 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0280 |
Storno faktúry č. FV2021147 za inzerciu a propagáciu |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
1. Humenská a.s. |
46995498 |
|
-20,00 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0306 |
Zdravie + Zdravie Špeciál 2022-2023 - vyúčtovacia fkt |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
59,80 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0305 |
Sninské noviny 2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,15 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0307 |
Teplo za 12/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenska energet.spolocn. |
31728812 |
|
2 378,01 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0304 |
NB Lenovo V15 G2 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
689,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0303 |
Predplatné - eVýpožičky |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
776,00 € |
21.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0311 |
Čistiace potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
116,06 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0310 |
Kancelárske a hygienické potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
622,82 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0309 |
Kamera Sony FDR-AX53 vlogging KIT 1 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
1 390,00 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0308 |
Skriňa kovová univerzálna KS195 - 2 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
477,91 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0313 |
Tonery a náplne HP |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
1 225,13 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0312 |
mobil za 12/2021 -1/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
48,34 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0317 |
Predplatné časopisov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. B.Bystrica-Blava 15 |
36631124 |
|
1 999,25 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0315 |
Hovorné za 12/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
19,92 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0316 |
Telefóny za 12/2021 a internet za 01/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,83 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0318 |
Prenájom rohoží za obdobie od 06.12.2021 do 31.12.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
6,62 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0314 |
Elektrina za 12/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
292,51 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0002 |
VUC NET 01/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
05.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0003 |
MAGMA - nové verzie 1.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0001 |
Jedálne kupóny |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
UP Slovensko , s.r.o. |
31396674 |
|
4 998,00 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0006 |
ISPIN rok 2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0005 |
ISPIN servisné práce za 1.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0004 |
Zverejňovanie r. 2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0007 |
mobil za 01- 02/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
51,26 € |
27.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |