DFB/24/0025 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
317,79 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0022 |
ES karty 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 722,80 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0023 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
513,70 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0024 |
Hovorné za 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0021 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2024 - 28.01.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,28 € |
01.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0018 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - vyúčt. faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
228,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0017 |
Offline videoseminár |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
Katolícke noviny na r. 2024 (1-52) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Spolok sv.Vojtecha |
31434541 |
|
66,30 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0019 |
Mobil za 01/2024 - 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,21 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0015 |
Školenie iSPIN : Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 22.01.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0016 |
Kancelársky materiál drobný |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
88,30 € |
25.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0014 |
Slovenské pohľady a Kultúra slova na r. 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MATICA SLOVENSKA |
00179027 |
|
33,00 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0012 |
Elektrina za 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
349,66 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0013 |
Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu a verejného obstarávania pre projekt "Zdravšia knižnica budúcnosti"-na Základe zmluvy o poskytnutí služieb č.7/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
1 000,00 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0009 |
MAGMA HCM - nové verzie 1.Q 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0010 |
Teplo za 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 074,68 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0008 |
iSPIN servisné práce za 1.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0007 |
ISPIN RAP za rok 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
Finančný spravodajca rok 2023 - doplatok |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
32,03 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0005 |
ES karty 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 730,10 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0003 |
Hovorné za 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0004 |
Zverejňovanie r. 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0002 |
Prenájom rohoží za obdobie od 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
16,04 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0006 |
VUC NET 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0001 |
Telefóny za 12/2023 a internet za 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,78 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |