Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0162 Hosting a Doména vkhe.sk Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 66,97 € 23.07.2024 24.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0161 Prenájom rohoží za obdobie od 17.06.2024 do 14.07.2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 25,10 € 19.07.2024 27.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0160 Elektrina za 06/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 210,86 € 17.07.2024 27.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0158 Teplo za 06/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 858,98 € 15.07.2024 24.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0159 MAGMA HCM - nové verzie 3.Q 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 15.07.2024 24.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0157 Tonery do tlačiarne Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MV COMP, s.r.o. 36498670 348,58 € 11.07.2024 24.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0156 MAGMA - systémová podpora 2.Q/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 11.07.2024 24.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0153 VUC NET 07/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.07.2024 19.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0154 Telefóny za 06/2024 a internet za 07/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 53,06 € 10.07.2024 19.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0155 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 35896931 281,40 € 10.07.2024 24.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0152 Kancelárský materiál - laminovacia fólia 60x90/125MM 8 ks Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 KRIDLA s.r.o. 36466778 36,67 € 09.07.2024 16.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0151 iSPIN servisné práce za 3.Q/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2024 24.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0149 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 I.M.I. Imrich Hajik 32704861 109,54 € 03.07.2024 09.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0150 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 IKAR, a.s. 00678856 392,14 € 03.07.2024 12.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0147 Výkon TPO, BOZP za 2.Q/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Zdenka Katanova 37369083 157,20 € 01.07.2024 09.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0146 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing.Ivan Lazík 43379991 182,14 € 01.07.2024 12.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0145 Vodné a stočné za 12/2023 - 06/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. 36570460 1 078,69 € 01.07.2024 24.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0148 ES karty 07/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 941,80 € 28.06.2024 12.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0144 Mobil za 06/2024 - 07/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Orange Slovensko, a. s. 35697270 44,98 € 27.06.2024 02.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0142 OO JDS Humenné - Okresné športové hry - vyúčtovacia faktúra Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Okresná organizácia JDS v Humennom 008970190703 200,00 € 26.06.2024 27.06.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0143 OO JDS Humenné - Krajské športové hry - vyúčtovacia faktúra Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Okresná organizácia JDS v Humennom 008970190703 300,00 € 26.06.2024 27.06.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0141 Výroba a tlač brožúry " Literárne talenty " Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Peter Lenarčič - LK dizajn 48154695 360,00 € 26.06.2024 02.07.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0140 Revízia výťahu za 2.Q/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Jozef Karandušovský 14297396 29,70 € 25.06.2024 28.06.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0138 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. 17311462 163,22 € 24.06.2024 28.06.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0139 Sninské noviny 2024 (14-26/2024) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Michal Fečík-PRESS 37007262 3,41 € 24.06.2024 28.06.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0137 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 17337879 309,39 € 24.06.2024 28.06.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0136 Prenájom rohoží za obdobie od 20.05.2024 do 16.06.2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 25,10 € 20.06.2024 27.06.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0135 Kontrola EZS 2.Q + výmena záložného akumulátora Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING 44939141 78,00 € 18.06.2024 25.06.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0132 Ubytovanie v rámci projektu "Knihovanie"- M. Poliak Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Anna Volochová - ASTON 34570900 48,00 € 17.06.2024 25.06.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0133 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Mgr. Igor FEJKO 45444544 143,70 € 17.06.2024 25.06.2024 Oľga Halušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »