DFB/23/0128 |
VUC NET 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0127 |
MAGMA - nová verzia 3.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0130 |
iSPIN servisné práce za 3.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0133 |
Teplo za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0132 |
Knihy FPU 9000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
652,64 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0126 |
Hovorné za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5,87 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0124 |
ES karty 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 606,00 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0125 |
MAGMA - systémová podpora 2.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0123 |
Predplatné časopisov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
173,01 € |
28.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0118 |
Ubytovanie 46 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
52,40 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0120 |
Sninské noviny 2023 (14-26/2023) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,41 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0119 |
Prenájom rohoží za obdobie od 22.05.2023 - 18.06.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0121 |
Revízia výťahu za 2.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0122 |
OO JDS Humenné - Okresné športové hry |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
200,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0116 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
180,98 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0117 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
174,85 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0113 |
Beseda - Keď sa začítame 5 - Renáta Názlerová |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PhDr. Renáta Názlerová - PROGRESSIVNE.SK |
37497308 |
|
200,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
Výkon TPO, BOZP za 2.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
150,84 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0114 |
Mobil za 06 - 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
45,32 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0115 |
Výroba a tlač brožúry " Literárne talenty " |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Peter Lenarčič - LK dizajn |
48154695 |
|
360,00 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0111 |
Knihy - Literárne talenty |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
245,00 € |
22.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0110 |
Vodné a stočné za 12/2022 - 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
1 038,36 € |
22.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0109 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2023" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
47,00 € |
15.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0108 |
Ubytovanie 46 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
48,40 € |
15.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0106 |
Teplo za 05/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0107 |
Kontrola EZS 2.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
54,00 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0103 |
Elektrina za 05/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
365,77 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0105 |
Telefóny za 05/2023 a internet za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,48 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0104 |
VUC NET 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0101 |
Hovorné za 05/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |