DFB/22/0045 |
Odborný seminár "Komplexná správa dokumentov" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
95,00 € |
03.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0048 |
Ročné predplatné časopisu Stromáčik+Stromáčik pre najmenších+ročné poštovné |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Strom života |
00587010 |
|
54,00 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0047 |
Hovorné za 02/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
13,38 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0053 |
Inzercia a propagácia akcii z FPU "Svoj príbeh rozpráva 3" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
50,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0052 |
Telefóny za 02/2022 a internet za 03/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,08 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0050 |
VUC NET 03/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0055 |
Ubytovanie v rámci projektu "Keď sa začítame 4" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
51,90 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0057 |
Maliarske stojany- 12ks- akademický - EKONOMY |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ARTMIE, spol. s.r.o., Strojárska 603/85, 069 01 Snina |
36731684 |
|
334,80 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0051 |
Prenájom rohoží za obdobie od 31.01.2022 - 27.02.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0049 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
536,84 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0054 |
Beseda o knihách Jobusových v rámci projektu FPU "Keď za začítame 4" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jobus s. r. o. |
53150457 |
|
200,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0061 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
109,73 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0059 |
Teplo za 02/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 596,96 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0067 |
Inzercia a propagácia FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
54,30 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0062 |
Kontrola EZS 1.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
54,00 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0065 |
Propagačné materiály - tlač pozvánok FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
15,00 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0063 |
Propagácia a inzercia FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
45,00 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0060 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
128,66 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0058 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
289,87 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0068 |
Inzercia a propagácia kultúrneho podujatia FPU vo videotexte HNTV |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
1. Humenská a.s. |
46995498 |
|
40,00 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0066 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Andrej Moško |
35452129 |
|
23,90 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0064 |
Vývoz odpadu 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Technicke sluzby |
00186155 |
|
178,20 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0070 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
8,39 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0069 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
516,40 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0075 |
Predplatné časopisov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
149,09 € |
25.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0072 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
450,70 € |
22.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0071 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
133,10 € |
18.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0056 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 02/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
472,37 € |
10.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0073 |
Inzercia a propagácia akcii z FPU "Festival slov" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
50,00 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0079 |
Ubytovanie v rámci projektu "Festival slov" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
118,80 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |