DFB/21/0023 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Pemic kniz.velkoobchod |
35896931 |
|
701,35 € |
15.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0304 |
NB Lenovo V15 G2 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
689,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0025 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
674,09 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0164 |
Vertikálne žalúzie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT |
35462582 |
|
670,00 € |
17.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0302 |
PC Lenovo |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
670,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0046 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
629,86 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0310 |
Kancelárske a hygienické potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
622,82 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0223 |
Teplo za 09/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenska energet.spolocn. |
31728812 |
|
622,62 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0086 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
613,85 € |
17.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0106 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
598,81 € |
22.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0192 |
Knihy FPU 9000 EUR |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
598,49 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0259 |
Knihy FPU 9000 EUR |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
570,42 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0102 |
Teplo za 05/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenska energet.spolocn. |
31728812 |
|
569,68 € |
14.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0200 |
Knihy FPU 9000 EUR |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
565,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0274 |
Knihy FPU - Spoluúčasť |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
550,81 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0083 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
530,00 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0045 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
511,60 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0115 |
Audit FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor, č.licencie 779 |
33671451 |
|
504,00 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0218 |
Knihy FPU 9000 EUR |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
503,83 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0179 |
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS SNINA |
008970190722 |
|
500,00 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0238 |
Honorár "Čítam, počúvaj" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
March 13th, s.r.o. |
47009284 |
|
500,00 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0113 |
Skrinky v počte 9 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Židzik |
44427212 |
|
498,00 € |
24.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0246 |
Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
495,22 € |
27.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0308 |
Skriňa kovová univerzálna KS195 - 2 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
477,91 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0029 |
Tonery |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
474,60 € |
22.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0139 |
Teplo za 06/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenska energet.spolocn. |
31728812 |
|
466,37 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0163 |
Teplo za 07/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenska energet.spolocn. |
31728812 |
|
466,37 € |
17.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0186 |
Teplo za 08/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenska energet.spolocn. |
31728812 |
|
466,37 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0173 |
Knihy FPU 9000 EUR |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
451,52 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0032 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Adalen s.r.o. |
50239431 |
|
444,48 € |
26.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |