DFB/21/0247 |
Členský poplatok SSKK na rok 2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Spolok slov. knihovnikov |
00178594 |
|
50,00 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0241 |
Knihy FPU 9000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydav.SLOVART spol s.r.o. |
17311462 |
|
153,46 € |
26.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0243 |
mobil za 10 - 11/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,43 € |
26.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0249 |
Hovorné za 10/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
13,88 € |
04.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0248 |
Knihy FPU 9000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
160,58 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0250 |
Knihy FPU 9000 EUR |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
196,25 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0252 |
Kancelárske potreby, čistiace potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
326,09 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0257 |
Telefóny za 10/2021 a internet za 11/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,04 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0253 |
Knihy FPU 9000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
76,51 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0260 |
Knihy FPU 9000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
84,00 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0259 |
Knihy FPU 9000 EUR |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
570,42 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0256 |
VUC NET 11/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0262 |
Služby MVS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
5,60 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0258 |
Projektová dokumentácia - modernizácia a rekonštrukcia časť elektro vrátane výkazu-výmer (rozpočet) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
1 500,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0254 |
Knihy FPU 9000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydav.SLOVART spol s.r.o. |
17311462 |
|
121,07 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0255 |
Knihy FPU 9000 EUR |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
154,74 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0251 |
Elektrina za 10/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
351,34 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0265 |
Spracovanie žiadosti pre projekt "Zdravšia knižnica budúcnosti"-projekt v rámci výzvy IROP PO7-SC77-2021-75 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
1 000,00 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0261 |
Teplo za 10/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenska energet.spolocn. |
31728812 |
|
1 638,35 € |
12.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0263 |
Prenájom rohoží za obdobie od 11.10.2021 - 07.11.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0264 |
Naša škola na šk. rok 2021/2022 - predplatné |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PAMIKO vydavateľstvo spol. s r.o |
31320007 |
|
16,80 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0272 |
Predplatné časopisu ITlib pre rok 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Centrum VTI SR |
00151882 |
|
12,00 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0269 |
Inzercia a propagácia kultúrneho podujatia vo videotexte z FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
1. Humenská a.s. |
46995498 |
|
20,00 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0275 |
Knihy FPU 9000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
218,00 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0273 |
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ELEX&DV s.r.o. |
47165499 |
|
280,00 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0279 |
Časopis Téma r. 2022 - vyučt.faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
69,00 € |
01.12.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0271 |
Knihy FPU 9000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydav.SLOVART spol s.r.o. |
17311462 |
|
80,93 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0274 |
Knihy FPU - Spoluúčasť |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
550,81 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0276 |
mobil za 11 - 12/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,54 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0268 |
Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
724,16 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |