DFB/22/0243 |
Mobil za 09 - 10/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,35 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0220 |
Mobil za 08 - 09/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
43,98 € |
26.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0198 |
Mobil za 07 - 08/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
50,43 € |
27.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0166 |
Mobil za 06 - 07/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,77 € |
27.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0137 |
Mobil za 05 - 06/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,92 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0108 |
Mobil za 04 - 05/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,99 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0078 |
Mobil za 03 - 04/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,43 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0043 |
Mobil za 02 - 03/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,43 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0017 |
mobil za 01 - 02/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,81 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0057 |
Maliarske stojany- 12ks- akademický - EKONOMY |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ARTMIE, spol. s.r.o., Strojárska 603/85, 069 01 Snina |
36731684 |
|
334,80 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0339 |
MAGMA - systémová podpora 4.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0254 |
MAGMA - systémová podpora 3.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0187 |
MAGMA - systemová podpora 2.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0084 |
MAGMA - systemová podpora 1.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0152 |
Licencia ESET Endpoint Antivirus pre 20 zariadení na 3 roky |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ESET, spol. s r.o. |
31333524 |
|
844,80 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0347 |
Kreslá kancelárske - 8 ks a 1 ks vešiak stojanový tmavo hnedý |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
1 220,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0324 |
Košický Korzár SME všedné ročné predplatné - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
327,00 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0283 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
121,90 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0238 |
Kontrola EZS 3.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
54,00 € |
19.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0150 |
Kontrola EZS 2.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
54,00 € |
15.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0062 |
Kontrola EZS 1.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
54,00 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0061 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
109,73 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0060 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
128,66 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0058 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
289,87 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0066 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Andrej Moško |
35452129 |
|
23,90 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0070 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
8,39 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0069 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
516,40 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0072 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
450,70 € |
22.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0076 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
204,49 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0080 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
52,15 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |