DFB/23/0032 |
Ročný poplatok za hostin a prevádzku AKIS DAWINCI |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 858,80 € |
07.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0013 |
Školenie iSPIN : Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 24.01.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0009 |
Slovenské pohľady a Kultúra slova na r. 2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MATICA SLOVENSKA |
00179027 |
|
37,30 € |
18.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0027 |
Služby MVS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
6,00 € |
24.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0039 |
Služby MVS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
6,20 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0053 |
Sninské noviny 2023 (1-2 - 13/2023) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,15 € |
05.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0120 |
Sninské noviny 2023 (14-26/2023) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,41 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0185 |
Sninské noviny 2023 (27/28-39) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,15 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0280 |
Sninské noviny 2023 (40-51/2023) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,15 € |
29.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0232 |
Spolupráca na príprave Literárnych večerov v rámci projektu "Keď sa začítame 5" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
HumnoArt |
53718101 |
|
100,00 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0199 |
Spoluúčasť - Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
250,00 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0198 |
Spoluúčasť Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
865,63 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0020 |
Telefóny za 01/2023 a internet za 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,42 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0034 |
Telefóny za 02/2023 a internet za 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,20 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0061 |
Telefóny za 03/2023 a internet za 04/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,45 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0085 |
Telefóny za 04/2023 a internet za 05/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,35 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0105 |
Telefóny za 05/2023 a internet za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,48 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0129 |
Telefóny za 06/2023 a internet za 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,51 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0146 |
Telefóny za 07/2023 a internet za 08/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,52 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0167 |
Telefóny za 08/2023 a internet za 09/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,77 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0196 |
Telefóny za 09/2023 a internet za 10/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,26 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0234 |
Telefóny za 10/2023 a internet za 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,90 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0261 |
Telefóny za 11/2023 a internet za 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,88 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0025 |
Teplo za 01/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 323,86 € |
17.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0037 |
Teplo za 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 419,87 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0065 |
Teplo za 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
6 506,95 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0083 |
Teplo za 04/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 640,49 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0106 |
Teplo za 05/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0133 |
Teplo za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0149 |
Teplo za 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
14.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |