Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0032 Ročný poplatok za hostin a prevádzku AKIS DAWINCI Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SVOP, spol. s r.o. 30775264 1 858,80 € 07.03.2023 22.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0013 Školenie iSPIN : Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 24.01.2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2023 28.01.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0009 Slovenské pohľady a Kultúra slova na r. 2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MATICA SLOVENSKA 00179027 37,30 € 18.01.2023 28.01.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0027 Služby MVS Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Štátna vedecká knižnica 35987006 6,00 € 24.02.2023 03.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0039 Služby MVS Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Štátna vedecká knižnica 35987006 6,20 € 20.03.2023 28.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0053 Sninské noviny 2023 (1-2 - 13/2023) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Michal Fečík-PRESS 37007262 3,15 € 05.04.2023 11.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0120 Sninské noviny 2023 (14-26/2023) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Michal Fečík-PRESS 37007262 3,41 € 28.06.2023 30.06.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0185 Sninské noviny 2023 (27/28-39) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Michal Fečík-PRESS 37007262 3,15 € 28.09.2023 02.10.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0280 Sninské noviny 2023 (40-51/2023) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Michal Fečík-PRESS 37007262 3,15 € 29.12.2023 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0232 Spolupráca na príprave Literárnych večerov v rámci projektu "Keď sa začítame 5" Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 HumnoArt 53718101 100,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0199 Spoluúčasť - Knihy FPU 9000 € Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 I.M.I. Imrich Hajik 32704861 250,00 € 11.10.2023 16.10.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0198 Spoluúčasť Knihy FPU 9000 € Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 IKAR, a.s. 00678856 865,63 € 09.10.2023 16.10.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0020 Telefóny za 01/2023 a internet za 02/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 52,42 € 09.02.2023 14.02.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0034 Telefóny za 02/2023 a internet za 03/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 51,20 € 08.03.2023 16.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0061 Telefóny za 03/2023 a internet za 04/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 50,45 € 11.04.2023 17.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0085 Telefóny za 04/2023 a internet za 05/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 50,35 € 11.05.2023 17.05.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0105 Telefóny za 05/2023 a internet za 06/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 51,48 € 08.06.2023 19.06.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0129 Telefóny za 06/2023 a internet za 07/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 50,51 € 13.07.2023 18.07.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0146 Telefóny za 07/2023 a internet za 08/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 50,52 € 08.08.2023 18.08.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0167 Telefóny za 08/2023 a internet za 09/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 50,77 € 08.09.2023 14.09.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0196 Telefóny za 09/2023 a internet za 10/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 51,26 € 06.10.2023 16.10.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0234 Telefóny za 10/2023 a internet za 11/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 54,90 € 09.11.2023 15.11.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0261 Telefóny za 11/2023 a internet za 12/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 54,88 € 07.12.2023 18.12.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0025 Teplo za 01/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 8 323,86 € 17.02.2023 27.02.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0037 Teplo za 02/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 8 419,87 € 13.03.2023 22.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0065 Teplo za 03/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 6 506,95 € 13.04.2023 26.04.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0083 Teplo za 04/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 4 640,49 € 11.05.2023 24.05.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0106 Teplo za 05/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 777,50 € 12.06.2023 19.06.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0133 Teplo za 06/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 777,50 € 13.07.2023 19.07.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0149 Teplo za 07/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 777,50 € 14.08.2023 18.08.2023 Oľga Halušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »