DFB/23/0028 |
Mobil za 02 - 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
45,91 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0044 |
Mobil za 03 - 04/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
43,98 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0073 |
Mobil za 04 - 05/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
43,98 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0094 |
Mobil za 05 - 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,02 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0114 |
Mobil za 06 - 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
45,32 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0143 |
Mobil za 07 - 08/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0157 |
Mobil za 08 - 09/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
30.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0181 |
Mobil za 09 - 10/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
46,16 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0225 |
Mobil za 10 - 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0246 |
Mobil za 11 - 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0279 |
Mobil za 12/2023 - 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
29.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0088 |
MY Prešov 76/2023 - 72/2024 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
45,00 € |
16.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0254 |
Nákup materiálu pre tvorivé dielne FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
76,68 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0023 |
Offline videoseminár |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
13.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0092 |
Offline videoseminár |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0169 |
Offline videoseminár |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
12.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0201 |
OO JDS Humenné - Okresná bowlingová súťaž |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
100,00 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0255 |
OO JDS Humenné - Okresná prehliadka speváckych súborov |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
200,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0122 |
OO JDS Humenné - Okresné športové hry |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
200,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0160 |
OO JDS Humenné - Okresný stolnotenisový turnaj |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
75,00 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0161 |
OO JDS Humenné - Poznávací zájazd |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
100,00 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0228 |
OO JDS Humenné - Úcta k starším |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
100,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0141 |
OO JDS Medzilaborce - Poznávací zájazd "Krásy Slovenska" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Medzilaborciach |
008970193513 |
|
194,00 € |
28.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0244 |
OO JDS Snina - Poznávací zájazd - kultúrne a prírodne krásy Slovenska |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS SNINA |
008970190722 |
|
762,00 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0273 |
Oprava prasklín a maľby stien po zemetrasení |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
VHP, spol. s r.o. |
36509205 |
|
25 484,70 € |
19.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0204 |
Opravná fa k fa č. 8405097842 - Elektrina za 02/2023 (zníženie sadzieb za TPS, TSS_nar.vlády SR č. 465/2022 Z.z.) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-85,51 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0205 |
Opravná fa k fa č. 8409947580 - Elektrina za 03/2023 (zníženie sadzieb za TPS, TSS_nar.vlády SR č. 465/2022 Z.z.) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-99,47 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0206 |
Opravná fa k fa č. 8419687990 - Elektrina za 04/2023 (zníženie sadzieb za TPS, TSS_nar.vlády SR č. 465/2022 Z.z.) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-77,09 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0203 |
Opravná fa k fa č. 8422119839 - Elektrina za 01/2023 (zníženie sadzieb za TPS, TSS_nar.vlády SR č. 465/2022 Z.z.) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-121,76 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0260 |
Periodická odborná prehliadka a odborná skúška EZS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
90,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |