DFB/23/0037 |
Teplo za 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 419,87 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0065 |
Teplo za 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
6 506,95 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0071 |
Dobropis k faktúre č. 1142203100 - zúčtovanie tepla za rok 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-397,30 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0083 |
Teplo za 04/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 640,49 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0106 |
Teplo za 05/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0133 |
Teplo za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0149 |
Teplo za 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
14.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0171 |
Teplo za 08/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0214 |
Teplo za 09/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
19.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0239 |
Teplo za 10/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 683,46 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0266 |
Teplo za 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 665,52 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0005 |
Finančný spravodajca rok 2022 - doplatok |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
33,41 € |
17.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0015 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - vyúčt. faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
204,00 € |
31.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0069 |
Predplatné publikácií - DaÚPP, PaMPP, DaÚ, PMaO 2024- vyúčt. faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
528,28 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0155 |
Finančný spravodajca, ročník 2024 (preddavok) - vyúčt. faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
26,40 € |
23.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0217 |
Finančný spravodajca, ročník 2023 - 2. preddavok (1. navýšenie) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
18,00 € |
25.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0017 |
Katolícke noviny na r.2023 (1-52) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Spolok sv.Vojtecha |
31434541 |
|
66,30 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0054 |
Úhrada členského príspevku SAK - rok 2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slov.asociacia.kniznic |
30845181 |
|
120,00 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0032 |
Ročný poplatok za hostin a prevádzku AKIS DAWINCI |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 858,80 € |
07.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0268 |
Dodávka submodulu Palmknihy - Audioknihy do OPAC KIS DAWINCI |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
300,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0272 |
Predplatné - eVýpožičky 400 ks jednotiek |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
800,40 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0012 |
Knihy 46 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
343,94 € |
25.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0068 |
Knihy 46 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
337,63 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0093 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
335,86 € |
24.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0135 |
Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
488,49 € |
17.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0151 |
Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
480,91 € |
21.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0172 |
Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
497,58 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0176 |
Knihy FPU 9000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
560,28 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0212 |
Knihy VUC 6000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
692,29 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0056 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
113,32 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |