DFB/23/0131 |
Elektrina za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
323,22 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0147 |
Elektrina za 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,84 € |
09.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0174 |
Elektrina za 08/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,44 € |
19.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0206 |
Opravná fa k fa č. 8419687990 - Elektrina za 04/2023 (zníženie sadzieb za TPS, TSS_nar.vlády SR č. 465/2022 Z.z.) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-77,09 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0205 |
Opravná fa k fa č. 8409947580 - Elektrina za 03/2023 (zníženie sadzieb za TPS, TSS_nar.vlády SR č. 465/2022 Z.z.) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-99,47 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0204 |
Opravná fa k fa č. 8405097842 - Elektrina za 02/2023 (zníženie sadzieb za TPS, TSS_nar.vlády SR č. 465/2022 Z.z.) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-85,51 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0203 |
Opravná fa k fa č. 8422119839 - Elektrina za 01/2023 (zníženie sadzieb za TPS, TSS_nar.vlády SR č. 465/2022 Z.z.) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-121,76 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0211 |
Elektrina za 09/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
309,04 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0240 |
Elektrina za 10/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
364,80 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0270 |
Elektrina za 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
283,28 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0088 |
MY Prešov 76/2023 - 72/2024 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
45,00 € |
16.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0249 |
Prešovský Korzár všedné 2024 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
01.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0002 |
VUC NET 01/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
02.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0021 |
VUC NET 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0020 |
Telefóny za 01/2023 a internet za 02/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,42 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0034 |
Telefóny za 02/2023 a internet za 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,20 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0033 |
VUC NET 03/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0061 |
Telefóny za 03/2023 a internet za 04/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,45 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0060 |
VUC NET 04/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0085 |
Telefóny za 04/2023 a internet za 05/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,35 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0084 |
VUC NET 05/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0105 |
Telefóny za 05/2023 a internet za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,48 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0104 |
VUC NET 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0129 |
Telefóny za 06/2023 a internet za 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,51 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0128 |
VUC NET 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0146 |
Telefóny za 07/2023 a internet za 08/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,52 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0145 |
VUC NET 08/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0167 |
Telefóny za 08/2023 a internet za 09/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,77 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0166 |
VUC NET 09/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0196 |
Telefóny za 09/2023 a internet za 10/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,26 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |