Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0016 Kancelársky materiál drobný Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 88,30 € 25.01.2024 02.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0079 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 I.M.I. Imrich Hajik 32704861 197,97 € 17.04.2024 26.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0050 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 I.M.I. Imrich Hajik 32704861 130,36 € 14.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0028 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 I.M.I. Imrich Hajik 32704861 52,47 € 12.02.2024 17.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0083 Ubytovanie v rámci projektu "Knihovanie"- S.Uriková Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Anna Volochová - ASTON 34570900 48,00 € 22.04.2024 26.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0082 Ubytovanie v rámci projektu "Viem, rozumiem"- P.Lacko, J.Vrábel Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Anna Volochová - ASTON 34570900 96,00 € 22.04.2024 26.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0057 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Andrej Moško 35452129 60,00 € 22.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0003 Hovorné za 12/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 3,98 € 08.01.2024 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0041 Hovorné za 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 3,98 € 04.03.2024 20.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0024 Hovorné za 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 3,98 € 06.02.2024 20.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0065 Hovorné za 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 3,98 € 02.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0063 Mobil za 03/2024 - 04/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Orange Slovensko, a. s. 35697270 45,04 € 02.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0038 Mobil za 02/2024 - 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Orange Slovensko, a. s. 35697270 44,98 € 26.02.2024 13.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0019 Mobil za 01/2024 - 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Orange Slovensko, a. s. 35697270 47,21 € 26.01.2024 02.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0039 Prenájom rohoží za obdobie od 29.01.2024 - 25.02.2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 9,46 € 29.02.2024 13.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0002 Prenájom rohoží za obdobie od 04.12.2023 - 31.12.2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 16,04 € 08.01.2024 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0021 Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2024 - 28.01.2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 17,28 € 01.02.2024 17.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0090 Prenájom rohoží za obdobie od 25.03.2024 - 21.04.2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 25,10 € 25.04.2024 30.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0064 Prenájom rohoží za obdobie od 26.02.2024 - 24.03.2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 25,10 € 02.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0069 VUC NET 04/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.04.2024 16.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0001 Telefóny za 12/2023 a internet za 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 52,78 € 03.01.2024 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0006 VUC NET 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.01.2024 23.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0035 VUC NET 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 19.02.2024 27.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0029 Telefóny za 01/2024 a internet za 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 52,68 € 12.02.2024 20.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0044 VUC NET 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 11.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0045 Telefóny za 02/2024 a internet za 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 54,01 € 11.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0070 Telefóny za 03/2024 a internet za 04/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 51,71 € 10.04.2024 16.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0086 MY Prešov 76/2024 - 72/2025 - vyúčtovacia faktúra Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 PETIT PRESS, a.s. 35790253 50,00 € 22.04.2024 23.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0053 Elektrina za 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 330,04 € 19.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0012 Elektrina za 12/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 349,66 € 18.01.2024 26.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
« 1 2 3 4 »