Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0018 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - vyúčt. faktúra Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. 31592503 228,00 € 26.01.2024 26.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0074 Poradca 2025, Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2025, Zákony 2025 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 PORADCA s.r.o. 36371271 120,00 € 11.04.2024 20.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0073 Balík Porada 8.-9.4.2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 10.04.2024 20.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0080 Úhrada členského príspevku SAK - rok 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slov.asociacia.kniznic 30845181 120,00 € 19.04.2024 26.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0035 VUC NET 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 19.02.2024 27.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0045 Telefóny za 02/2024 a internet za 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 54,01 € 11.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0044 VUC NET 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 11.03.2024 21.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0001 Telefóny za 12/2023 a internet za 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 52,78 € 03.01.2024 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0006 VUC NET 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.01.2024 23.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0069 VUC NET 04/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.04.2024 16.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0070 Telefóny za 03/2024 a internet za 04/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 51,71 € 10.04.2024 16.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0029 Telefóny za 01/2024 a internet za 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 52,68 € 12.02.2024 20.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0036 Odmena lektorom - Viem, rozumiem v rámci projektu Humenné mesto kultúry 2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenská debatná asociácia 31801480 1 000,00 € 21.02.2024 13.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0054 Vyúčtovacia faktúra - Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenská pošta,a.s. 36631124 193,55 € 19.03.2024 20.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0053 Elektrina za 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 330,04 € 19.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0078 Elektrina za 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 320,86 € 16.04.2024 30.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0034 Elektrina za 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 282,70 € 19.02.2024 27.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0012 Elektrina za 12/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 349,66 € 18.01.2024 26.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0020 Katolícke noviny na r. 2024 (1-52) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Spolok sv.Vojtecha 31434541 66,30 € 26.01.2024 02.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0042 Ročný poplatok za hostin a prevádzku AKIS DAWINCI Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SVOP, spol. s r.o. 30775264 1 858,80 € 04.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0003 Hovorné za 12/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 3,98 € 08.01.2024 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0041 Hovorné za 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 3,98 € 04.03.2024 20.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0065 Hovorné za 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 3,98 € 02.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0024 Hovorné za 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 3,98 € 06.02.2024 20.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0052 Vývoz odpadu 2024-12x (1.1.-31.12.2024) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Technické služby mesta Humenné 00186155 324,72 € 15.03.2024 27.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0022 ES karty 02/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 722,80 € 06.02.2024 17.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0040 ES karty 03/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 525,70 € 01.03.2024 13.03.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0059 ES karty 04/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 613,30 € 02.04.2024 12.04.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0005 ES karty 01/2024 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 730,10 € 08.01.2024 22.01.2024 Oľga Halušková Faktúra
DFB/24/0027 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. 17311462 55,67 € 12.02.2024 17.02.2024 Oľga Halušková Faktúra
« 1 2 3 4 »