DFB/21/0252 |
Kancelárske potreby, čistiace potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
326,09 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0311 |
Čistiace potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
116,06 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0310 |
Kancelárske a hygienické potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
622,82 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0308 |
Skriňa kovová univerzálna KS195 - 2 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
477,91 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0297 |
Prenájom rohoží za obdobie od 08.11.2021 do 05.12.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
6,62 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0318 |
Prenájom rohoží za obdobie od 06.12.2021 do 31.12.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
6,62 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0021 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
10.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0039 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
10.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0062 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.03.2021 - 28.03.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0078 |
Prenájom rohoží za obdobie od 29.03.2021 - 25.04.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0090 |
Prenájom rohoží za obdobie od 26.04.2021 - 23.05.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0119 |
Prenájom rohoží za obdobie od 24.05.2021 - 20.06.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0148 |
Prenájom rohoží za obdobie od 21.06.2021 - 18.07.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0167 |
Prenájom rohoží za obdobie od 19.07.2021 - 15.08.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0191 |
Prenájom rohoží za obdobie od 16.08.2021 - 12.09.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0230 |
Prenájom rohoží za obdobie od 13.09.2021 - 10.10.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0263 |
Prenájom rohoží za obdobie od 11.10.2021 - 07.11.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0055 |
Inzercia a propagácia akcii z FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
50,00 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0110 |
Inzercia a propagácia akcii z FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
100,00 € |
22.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0209 |
Inzercia a propagácia akcii z FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
50,00 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0231 |
Inzercia a propagácia akcií z FPU-Keď sa začítame 3 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
50,00 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0245 |
Inzercia a propagácia akcii z FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
50,00 € |
27.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0244 |
Inzercia a propagácia akcií VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
50,00 € |
27.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0282 |
Inzercia a propagácia akcii z FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
50,00 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0281 |
Inzercia a propagácia akcii z FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
50,00 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0054 |
Hospodárske noviny 2021-2023 - vyučt.faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
359,00 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0279 |
Časopis Téma r. 2022 - vyučt.faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
69,00 € |
01.12.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0258 |
Projektová dokumentácia - modernizácia a rekonštrukcia časť elektro vrátane výkazu-výmer (rozpočet) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
1 500,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0238 |
Honorár "Čítam, počúvaj" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
March 13th, s.r.o. |
47009284 |
|
500,00 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
Slovenské pohľady a Kultúra slova na r.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MATICA SLOVENSKA |
00179027 |
|
26,10 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |