DFB/22/0272 |
Vyúčtovacia faktúra k DZ fa č.18/2022 - Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie"- podsedáky 20 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PackWay s.r.o. |
25629662 |
|
309,80 € |
19.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0273 |
Ubytovanie v rámci projektu "Keď sa začítame 4"-Galvánek (ZF 46) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
63,90 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0274 |
Knihy FPU 7000 €+spolufinancovanie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
644,09 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0275 |
Spolufinancovanie - knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
211,43 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0276 |
Online školenie - evidencia majetku |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
286,80 € |
25.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0277 |
Spolufinancovanie - knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
174,42 € |
25.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0278 |
Spolufinancovanie - knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
156,00 € |
25.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0279 |
Mobil za 10 - 11/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,71 € |
26.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0280 |
Inzercia a propagácia kultúrneho podujatia FPU vo videotexte HNTV - Keď sa začítame 4-Vladimír Štefanič |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
20,00 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0281 |
Inzercia a propagácia kultúrneho podujatia FPU vo videotexte HNTV - Svoj príbeh rozpráva 4-Božena Farhatová |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
20,00 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0282 |
Inzercia a propagácia kultúrneho podujatia FPU vo videotexte HNTV - Keď sa začítame 4-Juraj Galvánek |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
20,00 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0283 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
121,90 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0284 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
274,20 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0285 |
ES karty 11/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
193,80 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0286 |
Celoročné predplatné časopisu Dymák 2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
VINGUSTE s. r. o. |
52752275 |
|
36,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0287 |
Hovorné za 10/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
13,58 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0288 |
Inzercia a propagácia kultúrneho podujatia FPU vo videotexte HNTV - Keď sa začítame 4-Dušan Mikolaj |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
20,00 € |
04.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0289 |
Servisné práce - servis a údržba vstupných dverí |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
252,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0290 |
Inzercia a propagácia akcie z FPU "Kedˇsa začítame 4" - Juraj Galvánek, Dušan Mikolaj, Adriana Ščepaniková |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
150,00 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0291 |
Telefóny za 10/2022 a internet za 11/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,71 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0292 |
VUC NET 11/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0293 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
328,45 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0294 |
Inzercia a propagácia kultúrneho podujatia FPU vo videotexte HNTV - Keď sa začítame 4 - Adriana Ščepanikova |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
20,00 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0295 |
Servis automatických dverí |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
387,60 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0296 |
Interiérové vybavenie FPU "Peknočítanie" KRESLO 1 KS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MF-Traders stavby s.r.o. |
07316518 |
|
322,25 € |
14.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0297 |
Servisná prehliadka a oprava elektrického spúšťania okien HE-380BL |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Š-Autoservis Vranov |
36455385 |
|
1 324,16 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
Teplo za 10/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 092,48 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0299 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
199,23 € |
16.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0300 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
255,22 € |
16.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0301 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
712,18 € |
16.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |