DFB/22/0091 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 03/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
478,30 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0092 |
Prenájom rohoží za obdobie od 28.02.2022 - 27.03.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0093 |
Kancelárske a hygienické potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
143,22 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0094 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
202,50 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0095 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
509,67 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0096 |
VUC NET 04/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0097 |
Telefóny za 03/2022 a internet za 04/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,30 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0098 |
iSPIN servisné práce za 2.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0099 |
Teplo za 03/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 136,09 € |
13.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0100 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
646,12 € |
13.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0101 |
Ubytovanie v rámci projektu "Keď sa začítame 4" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
51,90 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0102 |
MY Prešov 2022-2023 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
35,00 € |
21.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0103 |
PORADCA - Poradca, Zákony I-VI, DaNV r. 2023 - vyúčtov. fa + doplatok |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
88,00 € |
20.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
Beseda - Keď sa začítame 4-Gabriela Futová |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
130,00 € |
21.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0106 |
Dane a účtovníctvo 2023, DUPP 2023, PMO 2023, PMPP 2023-vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
440,22 € |
28.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0107 |
Inzercia a propagácia kultúrneho podujatia FPU vo videotexte HNTV - Keď sa začítame 4 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
1. Humenská a.s. |
46995498 |
|
20,00 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0108 |
Mobil za 04 - 05/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,99 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0109 |
PE fólia plochá 460/0,05 15 kg |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
HARMEN, s.r.o. |
47396881 |
|
632,08 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0110 |
ES karty 05/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
224,40 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0111 |
Hovorné za 04/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
30,92 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0112 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
681,39 € |
04.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0113 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
124,31 € |
05.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0114 |
Knihy VUC 7000 € |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
91,00 € |
05.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0115 |
Prenájom rohoží za obdobie od 28.03.2022 - 24.04.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
19,37 € |
05.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0116 |
VUC NET 05/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0117 |
Telefóny za 04/2022 a internet za 05/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,24 € |
09.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0118 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 04/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
400,79 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0119 |
Inzercia a propagácia akcie z FPU "Keď sa začítame 4" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
50,00 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0120 |
Inzercia a propagácia kultúrneho podujatia FPU vo videotexte HNTV - Svoj príbeh rozpráva 4 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
1. Humenská a.s. |
46995498 |
|
20,00 € |
10.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0121 |
Inzercia a propagácia kultúrneho podujatia FPU vo videotexte HNTV - Svoj príbeh rozpráva 4 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
1. Humenská a.s. |
46995498 |
|
20,00 € |
10.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |