DFB/21/0044 |
Teplo za 02/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenska energet.spolocn. |
31728812 |
|
2 391,72 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0043 |
Vývoz odpadu 2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Technicke sluzby |
00186155 |
|
178,20 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
11,89 € |
15.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0041 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Artforum Prešov, s.r.o. |
50328042 |
|
701,62 € |
12.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0040 |
Elektrina za 02/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východoslovenská energetika a.s. - nová |
44483767 |
|
284,66 € |
11.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0039 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
10.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
Telefóny za 02/2021 a internet za 03/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,31 € |
09.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0038 |
VUC NET 03/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0036 |
Kancelárske potreby - klipy na výstavy - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Milan Čelko KUPSITO |
367671891 |
|
199,10 € |
08.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0034 |
Hovorné za 02/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
3,98 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0035 |
mobil za 02- 03/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
58,22 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0033 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Inform lib,s.r.o. |
47117362 |
|
437,16 € |
26.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0032 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Adalen s.r.o. |
50239431 |
|
444,48 € |
26.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0031 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Občianske združenie GALANTA LITERÁRNA |
37990268 |
|
23,50 € |
24.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0030 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
337,16 € |
24.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0028 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Adalen s.r.o. |
50239431 |
|
187,74 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0029 |
Tonery |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
474,60 € |
22.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0027 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
378,01 € |
19.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0026 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
868,28 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0025 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
674,09 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0024 |
Teplo za 01/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenska energet.spolocn. |
31728812 |
|
2 513,72 € |
15.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0023 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Pemic kniz.velkoobchod |
35896931 |
|
701,35 € |
15.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0022 |
Elektrina za 01/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východoslovenská energetika a.s. - nová |
44483767 |
|
243,34 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0021 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
10.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0020 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
886,81 € |
09.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0018 |
Hovorné za 01/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
3,98 € |
09.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0019 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
159,54 € |
09.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0016 |
Telefóny za 01/2021 a internet za 02/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,55 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0015 |
VUC NET 02/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0017 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
1 507,35 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |