DFB/23/0003 |
Zverejňovanie r. 2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
05.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0275 |
Zdravie + Zdravie Špeciál ročné 2024-2025 vyúčtovacia fkt |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
39,80 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0222 |
Zar. a vyb. hyg.štandardov a predch.ochoreniu COVID 19 v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PROMOS s.r.o. |
34130730 |
|
1 824,00 € |
02.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0276 |
Záhradkár + Záhradkár Špeciál ročné 2024-2025 vyúčtovacia fkt |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
39,80 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0253 |
Zabezpečenie služieb VO pre predmet zákazky: Vyvolané stavebné práce spojené s rekonštrukciou elektroinštalácie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
350,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0274 |
Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu a verejného obstarávania pre projekt "Zdravšia knižnica budúcnosti"-na Základe zmluvy o poskytnutí služieb č.7/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
500,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0138 |
Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu a verejného obstarávania pre projekt "Zdravšia knižnica budúcnosti"-na Základe zmluvy o poskytnutí služieb č.7/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
1 000,00 € |
21.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0038 |
Vývoz odpadu 2023 (1.1.-31.12.2023 12x) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
324,72 € |
17.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFK/23/0004 |
Vyvolané stavebné práce spojené s rekonštruciou elektroinštalácie ako nepredvídané výdavky v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
VHP, spol. s r.o. |
36509205 |
|
19 801,70 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0115 |
Výroba a tlač brožúry " Literárne talenty " |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Peter Lenarčič - LK dizajn |
48154695 |
|
360,00 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFK/23/0003 |
Výmena a dodanie podlahovej krytiny knižnice v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
51 070,93 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFK/23/0005 |
Výmena a dodanie podlahovej krytiny knižnice - nepredvídané výdavky v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
5 997,42 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0278 |
Výkon TPO, BOZP za 4.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
150,84 € |
29.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0188 |
Výkon TPO, BOZP za 3.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
150,84 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
Výkon TPO, BOZP za 2.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
150,84 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0059 |
Výkon TPO, BOZP za 1.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
150,84 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0262 |
VUC NET 12/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0233 |
VUC NET 11/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0195 |
VUC NET 10/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0166 |
VUC NET 09/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |