63/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 150,45 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0108 |
Ubytovanie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
54,30 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/25/0104 |
Používanie FBA-adsl prístupu 06/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/25/0105 |
Telefóny za 05/2025 a internet 21.05.2025-31.05.2025 a 06/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,91 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/25/0106 |
Mobilné služby za 05/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,84 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/25/0107 |
Mobilné služby za 05/2025 - Mobilné telefóny |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,07 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/25/0102 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
199,37 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/25/0103 |
Kontrola EZS 2.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
55,35 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/25/0098 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
269,69 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/25/0100 |
ES karty 06/2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 839,60 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/25/0101 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
173,30 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
61/2025 |
Objednávame si u Vás časopisy (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) v predpokladanej hodnote 212,04 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0099 |
ESET Protect Essential 20 zariadení/3 roky |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
980,68 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
60/2025 |
Objednávame si u Vás tonery Canon - 4 ks v predpokladanej hodnote 349,09 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote
1839,60 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0096 |
Dobropis k faktúre č. 2827824877 (17.5.2025 - 23.5.2025) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
-2,39 € |
26.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/25/0095 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
337,10 € |
26.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/25/0097 |
Dobropis k faktúre č. 2827778318 (17.5.2025 - 23.5.2025) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
-7,90 € |
26.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/25/0094 |
Spracovanie následnej monitorovacej správy č. 1 v rámci projektu "Zdravšia knižnica budúcnosti" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
150,00 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/25/0092 |
Prenájom rohoží za obdobie od 21.04.2025 do 18.05.2025 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
27,45 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |