Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
63/2025 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 150,45 EUR. Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 ALBATROS MEDIA 46106596 0,00 € 10.06.2025 02.07.2025 Objednávka
DFB/25/0108 Ubytovanie Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 KAISAR, s.r.o. 35721171 54,30 € 09.06.2025 17.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0104 Používanie FBA-adsl prístupu 06/2025 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 60,27 € 06.06.2025 17.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0105 Telefóny za 05/2025 a internet 21.05.2025-31.05.2025 a 06/2025 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 56,91 € 06.06.2025 17.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0106 Mobilné služby za 05/2025 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 18,84 € 06.06.2025 17.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0107 Mobilné služby za 05/2025 - Mobilné telefóny Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 0,07 € 06.06.2025 17.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0102 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing.Ivan Lazík 43379991 199,37 € 04.06.2025 12.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0103 Kontrola EZS 2.Q Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING 44939141 55,35 € 04.06.2025 12.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0098 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 35896931 269,69 € 02.06.2025 12.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0100 ES karty 06/2025 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 839,60 € 02.06.2025 12.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0101 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 ALBATROS MEDIA 46106596 173,30 € 02.06.2025 12.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
61/2025 Objednávame si u Vás časopisy (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) v predpokladanej hodnote 212,04 EUR. Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenská pošta,a.s. 36631124 0,00 € 02.06.2025 12.06.2025 Objednávka
DFB/25/0099 ESET Protect Essential 20 zariadení/3 roky Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 ITP Invest, s.r.o. 35947713 980,68 € 02.06.2025 17.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
60/2025 Objednávame si u Vás tonery Canon - 4 ks v predpokladanej hodnote 349,09 EUR. Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MV COMP, s.r.o. 36498670 0,00 € 02.06.2025 17.06.2025 Objednávka
59/2025 Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote 1839,60 EUR. Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 0,00 € 30.05.2025 04.06.2025 Objednávka
DFB/25/0096 Dobropis k faktúre č. 2827824877 (17.5.2025 - 23.5.2025) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Orange Slovensko, a. s. 35697270 -2,39 € 26.05.2025 27.05.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0095 Knihy Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 IKAR, a.s. 00678856 337,10 € 26.05.2025 31.05.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0097 Dobropis k faktúre č. 2827778318 (17.5.2025 - 23.5.2025) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Orange Slovensko, a. s. 35697270 -7,90 € 26.05.2025 05.06.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0094 Spracovanie následnej monitorovacej správy č. 1 v rámci projektu "Zdravšia knižnica budúcnosti" Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 150,00 € 23.05.2025 28.05.2025 Oľga Halušková Faktúra
DFB/25/0092 Prenájom rohoží za obdobie od 21.04.2025 do 18.05.2025 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 27,45 € 22.05.2025 28.05.2025 Oľga Halušková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »