| DFB/23/0280 | Sninské noviny 2023 (40-51/2023) | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | Ing. Michal Fečík-PRESS | 37007262 |  | 3,15 € | 29.12.2023 |  |  | 22.01.2024 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0278 | Výkon TPO, BOZP  za  4.Q/2023 | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | Zdenka Katanova | 37369083 |  | 150,84 € | 29.12.2023 |  |  | 22.01.2024 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0279 | Mobil  za  12/2023 - 01/2024 | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 |  | 44,98 € | 29.12.2023 |  |  | 22.01.2024 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0275 | Zdravie + Zdravie Špeciál ročné 2024-2025 vyúčtovacia fkt | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | News and Media Holding a.s. | 47256281 |  | 39,80 € | 28.12.2023 |  |  | 28.12.2023 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0276 | Záhradkár + Záhradkár Špeciál ročné 2024-2025 vyúčtovacia fkt | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | News and Media Holding a.s. | 47256281 |  | 39,80 € | 28.12.2023 |  |  | 28.12.2023 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0277 | Predplatné časopisov (PLUS 7 dni, Život, Nový čas, Pravda) - vyúčtovacia faktúra | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 |  | 2 309,09 € | 28.12.2023 |  |  | 04.01.2024 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0274 | Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu a verejného obstarávania  pre projekt "Zdravšia knižnica budúcnosti"-na Základe zmluvy o poskytnutí služieb č.7/2022 | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | Ing. Ľubomír Čulko | 46992677 |  | 500,00 € | 20.12.2023 |  |  | 27.12.2023 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | DFK/23/0003 | Výmena a dodanie podlahovej krytiny knižnice v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 |  | 51 070,93 € | 19.12.2023 |  |  | 27.12.2023 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | DFK/23/0005 | Výmena a dodanie podlahovej krytiny knižnice - nepredvídané výdavky  v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 |  | 5 997,42 € | 19.12.2023 |  |  | 28.12.2023 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | DFK/23/0004 | Vyvolané stavebné práce spojené s rekonštruciou elektroinštalácie  ako nepredvídané výdavky v rámci projektu Zdravšia knižnica budúcnosti - REACT EU | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | VHP, spol. s r.o. | 36509205 |  | 19 801,70 € | 19.12.2023 |  |  | 28.12.2023 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0273 | Oprava prasklín a maľby stien po zemetrasení | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | VHP, spol. s r.o. | 36509205 |  | 25 484,70 € | 19.12.2023 |  |  | 22.01.2024 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0270 | Elektrina za 11/2023 | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 283,28 € | 18.12.2023 |  |  | 21.12.2023 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0269 | Knihy VUC 6000 € | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | I.M.I. Imrich Hajik | 32704861 |  | 290,00 € | 18.12.2023 |  |  | 21.12.2023 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0267 | Revízia výťahu za 4.Q/2023 | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | Jozef Karandušovský | 14297396 |  | 29,70 € | 18.12.2023 |  |  | 21.12.2023 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0271 | Vodné a stočné za 21.06.2023-14.12.2023 | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. | 36570460 |  | 977,50 € | 18.12.2023 |  |  | 22.12.2023 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0268 | Dodávka submodulu Palmknihy - Audioknihy do OPAC KIS DAWINCI | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | SVOP, spol. s r.o. | 30775264 |  | 300,00 € | 18.12.2023 |  |  | 22.12.2023 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0272 | Predplatné - eVýpožičky 400 ks jednotiek | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | Palmknihy s.r.o. | 28621344 |  | 800,40 € | 18.12.2023 |  |  | 27.12.2023 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0266 | Teplo za 11/2023 | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 31728812 |  | 3 665,52 € | 14.12.2023 |  |  | 18.12.2023 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | DFB/23/0265 | MAGMA - systémová podpora 4.Q/2023 | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 |  | 135,29 € | 14.12.2023 |  |  | 18.12.2023 | Oľga Halušková |  | Faktúra | 
    | 142/2023 | Objednávame si u Vás odber tlače Sninské noviny v hodnote 3,15 EUR. | Vihorlatská knižnica v Humennom | 37781464 | Ing. Michal Fečík-PRESS | 37007262 |  | 0,00 € | 14.12.2023 |  |  | 06.01.2024 |  |  | Objednávka |