DFB/21/0084 |
Teplo za 04/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenska energet.spolocn. |
31728812 |
|
1 531,83 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0083 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
530,00 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0082 |
Elektrina za 04/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východoslovenská energetika a.s. - nová |
44483767 |
|
265,51 € |
12.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
44/2021 |
Objednávame si u Vás vypracovanie audítorskej správy k projektu
„S dobrou knihou k uzdraveniu“ – akvizícia KF,
FPU / číslo zmluvy: 20-514-04251 sume 500,00 EUR.
(Slovom: Päťsto Eur) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor, č.licencie 779 |
33671451 |
|
0,00 € |
11.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021 |
Objednávame si u Vás MVS v hodnote 4,80 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
0,00 € |
10.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 613,85 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
0,00 € |
10.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0081 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
416,66 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
41/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v hodnote 39,48 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
07.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0080 |
Telefóny za 04/2021 a internet za 05/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,31 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0079 |
VUC NET 05/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0078 |
Prenájom rohoží za obdobie od 29.03.2021 - 25.04.2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,62 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0077 |
Hovorné za 04/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
3,98 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
39/2021 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 416,66 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
0,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0076 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
165,34 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0075 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Adalen s.r.o. |
50239431 |
|
10,54 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
40/2021 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 530,00 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
0,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0074 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
84,18 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0073 |
mobil za 04-05/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
48,37 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
38/2021 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 165,34 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
0,00 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 10,54 eur |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Adalen s.r.o. |
50239431 |
|
0,00 € |
22.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |