Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/23/0019 Hovorné za 01/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 6,04 € 03.02.2023 07.02.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0016 Knihy 46 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Ing.Ivan Lazík 43379991 213,66 € 01.02.2023 07.02.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0017 Katolícke noviny na r.2023 (1-52) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Spolok sv.Vojtecha 31434541 66,30 € 01.02.2023 08.02.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0021 VUC NET 02/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.02.2023 14.02.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0020 Telefóny za 01/2023 a internet za 02/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 52,42 € 09.02.2023 14.02.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0022 Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2023 - 29.01.2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 23,30 € 10.02.2023 14.02.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0023 Offline videoseminár Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 30,00 € 13.02.2023 21.02.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0024 Mesto Humenné - Nové knihy-spokojní čitatelia Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 IKAR, a.s. 00678856 431,35 € 14.02.2023 21.02.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0025 Teplo za 01/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 8 323,86 € 17.02.2023 27.02.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0027 Služby MVS Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Štátna vedecká knižnica 35987006 6,00 € 24.02.2023 03.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0028 Mobil za 02 - 03/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Orange Slovensko, a. s. 35697270 45,91 € 27.02.2023 03.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0026 Elektrina za 01/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 709,52 € 17.02.2023 07.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0030 ES karty 03/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 392,30 € 01.03.2023 07.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0029 Knihy 46 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 I.M.I. Imrich Hajik 32704861 80,00 € 01.03.2023 07.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0031 Hovorné za 02/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 SWAN, a.s. 35680202 8,20 € 03.03.2023 13.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0034 Telefóny za 02/2023 a internet za 03/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 51,20 € 08.03.2023 16.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0033 VUC NET 03/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.03.2023 16.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0035 Prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2023 - 26.02.2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Lindstrom, sr.o. 35742364 23,30 € 08.03.2023 16.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0040 Predplatné časopisov - vyúčtovacia faktúra Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenská pošta,a.s. 36631124 173,64 € 20.03.2023 20.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
DFB/23/0036 Elektrina za 02/2023 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 505,74 € 09.03.2023 22.03.2023 Oľga Halušková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »