DFB/24/0028 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
52,47 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
Koberec Victoria 1,2x1,7 m 4 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
95,62 € |
13.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0021 |
Prenájom rohoží za obdobie od 01.01.2024 - 28.01.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
17,28 € |
01.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0027 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
55,67 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0023 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
513,70 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0024 |
Hovorné za 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0026 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
500,41 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0029 |
Telefóny za 01/2024 a internet za 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,68 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0025 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
317,79 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
Elektrina za 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
282,70 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
VUC NET 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
Teplo za 01/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 327,48 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0032 |
Ubytovanie - Viem, rozumiem v rámci projektu Humenné mesto kultúry 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MURGES s.r.o. |
46787798 |
|
88,00 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
379,47 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
Odmena lektorom - Viem, rozumiem v rámci projektu Humenné mesto kultúry 2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská debatná asociácia |
31801480 |
|
1 000,00 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
ES karty 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 525,70 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0039 |
Prenájom rohoží za obdobie od 29.01.2024 - 25.02.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
9,46 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0037 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ALBATROS MEDIA |
46106596 |
|
277,03 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
Mobil za 02/2024 - 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,98 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
Kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
514,66 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |