DFB/24/0057 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Andrej Moško |
35452129 |
|
60,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0056 |
Kontrola EZS 1.Q |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
54,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
Teplo za 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 998,55 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
Elektrina za 02/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,04 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
28/2024 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 261,45 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing.Ivan Lazík |
43379991 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0058 |
Sninské noviny 2024 (1/2-13) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,15 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
35/2024 |
Objednávame si u Vás odber tlače Sninské noviny v hodnote 3,15 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote 1613,30 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 333,35 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 60,00 EUR.
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Andrej Moško |
35452129 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024 |
Objednávame si u Vás nocľah v Penzióne Aston pre dve osoby v rámci projektu Viem, rozumiem, ktorý je realizovaný ako súčasť projektu Humenné Mesto kultúry 2024 - Momentálne hranice, č. 23-612-04635 v dňoch:
- z 08.04. na 09.04.2024 (1 noc)
Ubytovaný:
p. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Anna Volochová - ASTON |
34570900 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024 |
Objednávame si u Vás knihy v hodnote 497,72 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024 |
Objednávame si u Vás nocľah v Penzióne Aston pre jednu osobu v rámci projektu Knihovanie, ktorý z verejných zdrojov podporil FPU na rok 2024 v dňoch:
- z 17. na 18.04.2024 (1 noc)
Ubytovaná:
p. Soňa Uriková, t. č.(doplním)
Dohodnutá suma spolu vo výške |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Anna Volochová - ASTON |
34570900 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0061 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
333,35 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
Revízia výťahu za 1.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
36,70 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
Výkon TPO, BOZP za 1.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
154,80 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
Prenájom rohoží za obdobie od 26.02.2024 - 24.03.2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
25,10 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
iSPIN servisné práce za 2.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
Hovorné za 03/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3,98 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
MAGMA - systémová podpora 1.Q/2024 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |