DFB/23/0116 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
I.M.I. Imrich Hajik |
32704861 |
|
180,98 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0118 |
Ubytovanie 46 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
52,40 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0120 |
Sninské noviny 2023 (14-26/2023) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,41 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0115 |
Výroba a tlač brožúry " Literárne talenty " |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Peter Lenarčič - LK dizajn |
48154695 |
|
360,00 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0119 |
Prenájom rohoží za obdobie od 22.05.2023 - 18.06.2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
23,30 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0121 |
Revízia výťahu za 2.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0117 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s. r. o. |
17311462 |
|
174,85 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0122 |
OO JDS Humenné - Okresné športové hry |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
200,00 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0124 |
ES karty 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 606,00 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0126 |
Hovorné za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5,87 € |
04.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0125 |
MAGMA - systémová podpora 2.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
67/2023 |
Objednávame si u Vás dobitie ES kariet v hodnote 1 606,00 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023 |
Objednávame si u Vám classic hosting k doméne vkhe.sk + doména vkhe.sk - predlženie v predpokladanej hodnote 62,53 EUR. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
0,00 € |
23.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0131 |
Elektrina za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
323,22 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0129 |
Telefóny za 06/2023 a internet za 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,51 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0128 |
VUC NET 07/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0127 |
MAGMA - nová verzia 3.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0130 |
iSPIN servisné práce za 3.Q/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0137 |
Doména vkhe.sk |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
62,53 € |
18.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/23/0133 |
Teplo za 06/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
777,50 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |