Faktúra č. DFB/25/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: Papiernické potreby
  • Dátum doručenia: 20.05.2025
  • Celková hodnota: 148,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 11/2025
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11/2025 Objednávame si u Vás papiernické potreby : farbičky(12 farieb)-10ks,temperové farby(balenie 6 rôznych farieb)-10ks,blok farbených papierov 20 stranový, A4,130 gramáž-5ks, puzdro na písacie potreby zn.Etue - 5ks, olejové farby-3ks, zvýrazňovač -3ks, písací Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 0,00 € 10.04.2025 23.04.2025 Ing. Mária Kulanová riaditeľka Objednávka
Tlačiť