Faktúra č. DFB/20/0022

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0022
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup kancelárskeho materiálu
  • Dátum doručenia: 31.01.2020
  • Celková hodnota: 145,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/20/0005
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/20/0005 Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu a čistiacich prostriedkov na VH a AO podľa vlastného výberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 29.01.2020 01.02.2020 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
Tlačiť