Faktúra č. DFB/19/0211

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0211
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup kancelárskeho materiálu
  • Dátum doručenia: 18.12.2019
  • Celková hodnota: 9,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0068
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0068 Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho materiálu podľa vlastného výberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 0,00 € 17.12.2019 25.01.2020 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
Tlačiť