Faktúra č. DFB/19/0040

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup drevených podlahových líšt na AO
  • Dátum doručenia: 07.03.2019
  • Celková hodnota: 45,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0010
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0010 Objednávame si u Vás nákup líšť a lepidla na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 0,00 € 05.03.2019 08.03.2019 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
Tlačiť