Faktúra č. DFB/19/0020

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup pracovnej obuvi pracovníkovi VH na AO na Kolonické sedlo
  • Dátum doručenia: 29.01.2019
  • Celková hodnota: 65,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0004
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0004 Objednávame si u Vás renováciu tonera do tlačiarne XEROX 3020 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DELTA s.r.o. Humenné 31692311 0,00 € 05.02.2018 15.02.2018 RNDr. Igor Kudzej CSc. Objednávka
Tlačiť