Faktúra č. DFB/17/0152

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0152
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup konštrukčného materiálu na AO
  • Dátum doručenia: 21.09.2017
  • Celková hodnota: 151,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0045
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0045 Objednávame si u Vás nákup uhlovej brúsky a ostatného konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 0,00 € 02.09.2017 27.09.2017 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditel Objednávka
Tlačiť