Faktúra č. DFB/17/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za náhradné tonery do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 24.08.2017
  • Celková hodnota: 66,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0040
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0040 Objednávame si u Vás farebné náplne tonerov do tlačiarne Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DELTA s.r.o. Humenné 31692311 0,00 € 15.08.2017 29.08.2017 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
Tlačiť